Witam,
Mieliście moze taki przypadek ze faktura korekta sprzedaży In minus została przeoczona i i nie pomniejszyliscie państwo VAT należnego w momencie potwierdzenia przez nabywcę otrzymania takiej faktury? Co w takim przypadku robiliście ?
Jeżeli jest to faktura korygująca ze stycznia 2017 a będzie robiona korekta kwietnia to mozna ta fakture wziąć pod uwagę w korekcie deklaracji za kwiecień ? I pomniejszyć VAT należny w kwietniu ?
Czy trzeba sie wrócić do momentu kiedy nabywca potwierdził ze otrzymał ta fakture i tam zrobić korektę ?