Forum Użytkownikow Subiekt GT
Merytoryczne => Forum Księgowych => Wątek zaczęty przez: kasia112 w Październik 23, 2018, 17:17:37
-
Witajcie,
mam taki problem. Spółka, którą od niedawna wyprowadzam na prostą dzierżawi budynek, który poddała modernizacji (to, że jest modernizowany wiem, z treści faktury wystawionej dla tej spółki "modernizacja budynku etap 1".) Do tej pory na modernizację wydano około 400 tysięcy. Mój problem polega na tym, że poprzednia księgowa w I kwartale zaksięgowała wydatki na tę modernizację jako podniesienie wartości tego obcego środka trwałego, natomiast już w II kwartale wydatki zaksięgowała bezpośrednio w koszty.
Zbliża się koniec III kwartału, a ja nie wiem co mam zrobić z kolejnymi wydatkami. Jestem początkującą księgową a dostałam na prawdę trudny temat i zupełnie nie mam się kogo poradzić, szefowa na pełnej księgowości się nie zna, a właścicielka spółki kontaktuje się głównie z moją szefową, która niestety informacji mi nie przekazuje (zdaje sobie sprawę, że nie jest to zdrowa sytuacja ale w chwili obecnej muszę w niej tkwić). Zadaje Wam to pytanie, ponieważ potrzebuje rzetelnej rady, abym miała pewność co zrobić zarówno z poprzednimi deklaracjami jak i obecną, którą muszę wysłać do 25 października.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Kasia
-
Sposób Ulepszenia obcego środka trwałego zależy od wartości ulepszenia, stąd poprzednia księgowa róznie zaliczała je do Ulepszenia lub bezpośrednio do kosztów.
Spojrzyj na kwoty jakie tam wchodziły w grę.
-
W pierwszym kwartale były trzy faktury każda wynosiła 123 000 zł brutto (treść: modernizacja budynku etap I, II, III) + pojawiały się faktury z OBI, Castoramy na kwoty po mniej więcej 1000 zł.
W drugim kwartale faktur było mniej i już tylko z Castorami i OBI. Na łączny koszt około 5 tysięcy.
W takim razie do jakiej kwoty powinnam wrzucać w koszty, a faktury o jakiej wartości przeznaczać na ulepszenie obcego środka trwałego?
-
W pierwszym kwartale były trzy faktury każda wynosiła 123 000 zł brutto (treść: modernizacja budynku etap I, II, III) + pojawiały się faktury z OBI, Castoramy na kwoty po mniej więcej 1000 zł.
W drugim kwartale faktur było mniej i już tylko z Castorami i OBI. Na łączny koszt około 5 tysięcy.
W takim razie do jakiej kwoty powinnam wrzucać w koszty, a faktury o jakiej wartości przeznaczać na ulepszenie obcego środka trwałego?
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia tego roku wartość ST do 10 tys. moze być amortyzowana jednorazowo lub bezpośrednio w koszty.
Ale nie dotyczy to kosztów ulepszeniowych na istniejący ST, jeśli jest ich więcej. Nie jest ważny pojedynczy koszt, tylko suma nakładów w danym okresie rozliczeniowym.
-
Powinnam rozumieć, że skoro ulepszenie tego obcego środka trwałego wyniosło więcej niż 10 tysięcy to powinien być on amortyzowany? Rozumiem, że 10 tysięcy w skali całej renowacji, a nie na przykład w skali miesiąca ?
-
Powinnam rozumieć, że skoro ulepszenie tego obcego środka trwałego wyniosło więcej niż 10 tysięcy to powinien być on amortyzowany? Rozumiem, że 10 tysięcy w skali całej renowacji, a nie na przykład w skali miesiąca ?
W okresie rozliczeniowym, a takim jest rok obrotowy.
-
Aldo serdecznie dziękuję za pomoc :)