Forum Użytkownikow Subiekt GT
NEXO => Rachmistrz NEXO => Wątek zaczęty przez: sq9mcs w Kwiecień 07, 2016, 01:12:13
-
Witajcie.
Od stycznia pracujemy na linii Nexo. W stosunku do GT jest super ale czasami mam wrażenie że twórcy za bardzo chcą na siłę zagmatwać cały program w stosunku do wersji GT. Do rzeczy.
Księgując fakturę VAT jako WNT, wystawiam fakturę wewnętrzną podatku należnego i naliczonego ("ptaszki" w transakcji handlowej faktury wewnętrznej) i wszystko jest OK. Przy dekretacji dokumentów do rachmistrza Nexo pojawia się problem. FW podatku należnego jest zapisywana do ewidencji VAT sprzedaży natomiast FW podatku naliczonego zapisywana jest do ewidencji VAT i zakupu i sprzedaży. I tutaj robi się problem bo w deklaracji VAT-7 mamy podwójny podatek VAT z tego tytułu.
Pytanie jak zmienić schemat dekretacji aby FW podatku naliczonego tworzył tylko zapis w ewidencji VAT zakupu??
-
W ogóle nie dekretować FW należnego.
W Nexo zostało powtórzone błędne rozwiązanie z GT z podwójnymi fakturami FW.
-
Tak też robię ale jest jeszcze jeden problem.
Zapis dokonywany przy dekretacji w kartotece VAT sprzedaż, przesuwa miesiąc naliczenia na następny chociaż w schemacie dekretacji ustawiłem zapis bez przesunięcia. Pytanie teraz jak zmusić rachmistrza aby dekretował bez przesunięcia. W przypadku kartoteki VAT zakup dekretacja występuje bez przesunięcia.
-
Zapis automatyczny w obu ewidencjach powinien być lustrzany czyli identyczny.
Jeśli tak nie jest, to znaczy, że jest jakiś błąd.
-
Przegrzebałem wszystkie ustawienia i powiązania tych dwóch zapisów nie znalazłem. Na zmiany w schemacie dekretacji reaguje tylko zapisany dokument do jednej z ewidencji, drugi tworzony w tym samym czasie jest poza kontrolą. Napisałem maila do pomocy technicznej Inserta zobaczymy co oni na to powiedzą.
-
Sprawa rozwiązana podwójnie. To znaczy dekretacja FW podatku naliczonego nie tworzy dwóch zapisów i zapisy nie są przesunięte w czasie.
Rozwiązanie napłynęło z Help Center Inserta. Odpalamy Rachmistrza Nexo dalej klikamy w Konfigurację następnie w wyszukiwarce wpisujemy Transakcje VAT. Klikamy w wyszukaną wartość pojawi się słownik transakcji VAT. Znajdujemy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i tam ustawiamy miesiąc naliczenia na 0, odznaczamy zapis skojarzony. Zapisujemy.
Następnie w Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (podatek należny) zmieniamy miesiąc naliczenia na 0. Ponownie zapis.
Teraz dekretacja przebiega prawidłowo.
-
Jak fajnie można skomplikować coś, co w GT jest proste.
-
Jak fajnie można skomplikować coś, co w GT jest proste.
A jeszcze fajniej jest, że konsultanci do tworzenia oprogramowania księgowego jak również handlowego są po uczelniach (lepszych/gorszych) lub też pseudo szkoleniach, a nie z praktycznie i merytorycznie działających jednostek np. biur rachunkowych itd ...
Potem są takie "kwiatki" ...