Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Made_82 w Marzec 06, 2018, 10:25:28
-
Witam .Mam fakture sprzedażową,korekta przyczyna błedna cena usługi.Wystawiona 21,02,2018 dotyczy sprzedazy 30,01,2018.Jak poprawnie wprowadzic do rejestyrów,zyby jpk grało.Czy wszystko z data wystawienia?
-
Witam .Mam fakture sprzedażową,korekta przyczyna błedna cena usługi.Wystawiona 21,02,2018 dotyczy sprzedazy 30,01,2018.Jak poprawnie wprowadzic do rejestyrów,zyby jpk grało.Czy wszystko z data wystawienia?
Do książki z dat wystawienia korekty. DO VAT z datą pierwotnej faktury, bo pomyłka wystawiającego i korekta deklaracji VAT za styczeń.
-
dodam ze pierwotna faktura 500 korekta 400 czyli sprzedaż mniejszanego
-
dodam ze pierwotna faktura 500 korekta 400 czyli sprzedaż mniejszanego
W przypadku korekty in minus w dacie otrzymania korekty.
Przeczytałem jeszcze raz Twój post i napisałeś o korekcie sprzedażowej czyli jesteś sprzedawcą. Jeśli tak, to w dacie otrzymania potwierdzenia od kupującego, że przyjął.
-
dziękuje bardzo vat w dacie otrzymania korekty a co z pdof?czy jesli to bład oczywisty,błedna cena usługi nie musze sie cofnac do faktury pierwotnej?pozdrawiam
-
dziękuje bardzo vat w dacie otrzymania korekty a co z pdof?czy jesli to bład oczywisty,błedna cena usługi nie musze sie cofnac do faktury pierwotnej?pozdrawiam
W kpir dekretujesz memoriałowo czyli w dacie wystawienia. I nie używaj do tego skrótu pdof, bo to zupełnie inne określenie i osoba podlegająca pdof może równie dobrzez prowadzić kh.