Prawie tak, ale nie do końca. Transakcja importu, obojętnie czy z UE czy spoza UE jest transakcją typu oo. Czyli czynny vatowiec rozlicza to tak jak oo. Pokazuje w Ewidnecji VAT zakupu i zapis zwierciadlany w Ewidencji VAT sprzedaży wykazują stawkę VAT = 23%. Rodzaj trandsakcji w tym przypadku Import usług.
Jeśli masz dobrze ustawione w Parametrach-Ewidencje VAT powiązanie dla takiego zapisu, to robisz zapis tylko w zakup[ie. W sprzedaży powstaje automatycznie. Możesz korzystać z faktur wewnętrznych, ale wg mnie, to bardzo kulawe rozwiązanie. Wolę taki zapis poprawić ręcznie, no chyba że jest ich bardzo dużo.
Na fakturze zakupu wykazujemy stawkę VAT = 0, a rodzaj transakcji IMU. Stawek na fakturze trzeba pilnować i zmieniać ręcznie, bo w tym przypadku same się nie zmianiją na 0.
Przy fakturze walutowej trzeba ustawić walutę faktury, a Subiekt sam przeliczy wg kursu. O ile są pobierane aktualne kursy.