Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: nitro w Styczeń 20, 2018, 21:17:33
-
Dzień dobry,
Jestem początkującym w rozliczeniu przy użyciu Rachmistrza GT.
O ile księgowanie faktur VAT od krajowych sprzedawców nie stanowi dla mnie problemu,
to problem mam z rozliczeniem faktury od Sumup - znanego producenta od terminali zbliżeniowych.
Obraz faktury przesyłam jako załącznik.
- Producent ma siedzibę w UK
- Terminal został dostarczony do Polski z Niemiec (mam tutaj tylko dowód wysyłki, nr paczki, zero opłat celnych)
- producent ma swoją siedzibę w Polsce (ul. Piękna, Warszawa, NIP - 1080014707)
- producent nie jest czynnym płatnikiem VAT w Polsce, nie widzę aby miał nadany VAT UE
- nie jestem na ten moment czynnym płatnikiem VAT
1. W jaki sposób rozliczyć to w KPiR?
2. dodać jako WNT?
3. co z zapłatą VATu? muszę płacić po stronie swojej w Polsce?
4. W razie czego (gdybym miał nadany jako czynny płatnik) gdzie w deklaracji VAT-7 muszę ująć tą fakturę, w której pozycji?
Zakupiony terminal chciałbym sprzedać dalej na terenie Polski.
-
Jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT to w czym jest problem?
Ile zapłaciłeś, tyle jest kosztem, VATu i tak nie odliczasz.
-
ok, rozumiem
a jakbym był czynnym VATowcem?