Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Alwin w Luty 20, 2018, 10:07:07
-
Do rachmistrza z Subiekta importuję FV, Raporty fiskalne RF i ich pomniejszenia PRF (faktury detaliczne, zwroty), wszystkie te dokumenty powinny trafić do ewidencji przychodów.
Ale mam problem ze schematem importu dla dokumentów PRF gdzie wpis do Ewidencji Przychodów jest wyszarzony (jak w załączniku). Dlaczego tak jest ?
-
Dobra sprawa wyjaśniona z Insert (tak ma być), a ja swoją drogą doszedłem (pomoc F1 ;D) czym tak naprawdę jest dokument KFS i co będzie zawierał. (myślałem, że wewnątrz KFS będą dokumenty ZW, a w rzeczywistości będą to faktury ufiskalnione z zaznaczonym wskaźnikiem "Dokument fiskalny dla podatnika VAT")
-
Dobra sprawa wyjaśniona z Insert (tak ma być), a ja swoją drogą doszedłem (pomoc F1 ;D) czym tak naprawdę jest dokument KFS i co będzie zawierał. (myślałem, że wewnątrz KFS będą dokumenty ZW, a w rzeczywistości będą to faktury ufiskalnione z zaznaczonym wskaźnikiem "Dokument fiskalny dla podatnika VAT")
A jesteś pewien że piszesz o KFS? ;)
-
Dobra sprawa wyjaśniona z Insert (tak ma być), a ja swoją drogą doszedłem (pomoc F1 ;D) czym tak naprawdę jest dokument KFS i co będzie zawierał. (myślałem, że wewnątrz KFS będą dokumenty ZW, a w rzeczywistości będą to faktury ufiskalnione z zaznaczonym wskaźnikiem "Dokument fiskalny dla podatnika VAT")
A jesteś pewien że piszesz o KFS? ;)
No tak, oczywiście chodzi o PRF ;)
-
Alwin, mógłbyś rozwinąć temat, dlaczego tak ma być, że pomniejszenie raportu nie dokonuje zapisu w KPIR ? Pomniejszenie raportu to głownie faktura dla płatnika VAT wystawiana do paragonu. Takie faktury powinny się znaleźć w JPK, więc jak to załatwiłeś ?
-
Alwin, mógłbyś rozwinąć temat, dlaczego tak ma być, że pomniejszenie raportu nie dokonuje zapisu w KPIR ?
Ponieważ:
Pomniejszenie raportu to głownie faktura dla płatnika VAT wystawiana do paragonu.
--
Takie faktury powinny się znaleźć w JPK, więc jak to załatwiłeś ?
Skąd trafiają dane do deklaracji VAT i JPK_VAT ?
-
Z tego co ja wymyśliłem to zdefiniowanie importu dla faktur detalicznych tylko dla płatników VAT i brak księgowania w KPIR.
-
Z tego co ja wymyśliłem to zdefiniowanie importu dla faktur detalicznych tylko dla płatników VAT i brak księgowania w KPIR.
Nie rozumiem do jakiego problemu/pytania się odnosisz, na pewno nie jest to odpowiedź na moje pytanie.
-
Z tego co ja wymyśliłem to zdefiniowanie importu dla faktur detalicznych tylko dla płatników VAT i brak księgowania w KPIR.
Nie rozumiem do jakiego problemu/pytania się odnosisz, na pewno nie jest to odpowiedź na moje pytanie.
Napisałem jak ja bym to rozwiązał. Zdefiniować import dla faktur detalicznych z Subiekta tylko ze znacznikiem nabywca - płatnik VAT oraz odhaczyć checkbox "podlega księgowaniu". Wtedy sprzedaż netto z tej faktury nie pojawi się w KPiR więc nie zdubluje się z RF a w ewidencji VAT oraz JPK wszystko będzie grało, gdyż PRF pomniejszy kwotę tej FV a wykazana będzie. Ciekaw jednak jestem w jaki sposób załatwił to autor posta, może prościej niż ja.