Może trochę zagmatwałem.
Uzgodniona cena 123. Wystawiono fakturę tak jak dla usługi krajowej czyli 100 netto + 23 Vat a winna być wystawiona faktura SPTK na 123 Vat 0 dlatego pytałem czy dobrze wystawiono korektę i czy tak jak podałem należy to ująć w rachmistrzu:
PKPiR: karta przychód nr dokumentu korekta 1/11/2017 , sprzedaż 23 ,zaznaczenie ptaszka przy VAT i wprowadzenie w ewidencja VAT:faktury VAT korekta sprzedaży; typ sprzedaż, stawka 23%, netto 0, VAT - 23, brutto -23. Myślę że jak tak to wprowadzę to:
wprowadzam dodatkowy przychód w wysokości 23 z Vatem 0 oraz dokonuję korekty VAT -23 kurcze ale nie jestem pewien.