Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: zigosia w Luty 10, 2016, 13:54:23
-
Witam wprowadziłam korektę sprzedażową na BO po stronie MA jako zobowiązanie, ponieważ nie chce się korekta teraz skojarzyć z rozrachunkiem, który też wprowadzony jest na BO chciałam bilans otwarcia poprawić więc odłączyłam rozrachunek i chce podłączyć od nowa i lista jest pusta nie ma już tej korekty. Chciałam ją podłączyć od nowa i zaznaczyć należność.
-
Witam wprowadziłam korektę sprzedażową na BO po stronie MA jako zobowiązanie, ponieważ nie chce się korekta teraz skojarzyć z rozrachunkiem, który też wprowadzony jest na BO chciałam bilans otwarcia poprawić więc odłączyłam rozrachunek i chce podłączyć od nowa i lista jest pusta nie ma już tej korekty. Chciałam ją podłączyć od nowa i zaznaczyć należność.
Czy po operacji odłączenia rozrachunku BO było zamknięte z zapisem?
-
"Było zamknięte z zapisem" czyli czy zapisałam i zamknęłam tak :) więc tak zapisałam zamknęłam i chciałam wprowadzić korektę po stronie WN z minusem jako należność i wyskakuje mi ta korekta ale i tak jako zobowiązanie więc tak zapisuje i nie mogę skojarzyć z rozrachunkiem wyskakuje komunikat: Co najmniej jeden z rozliczanych rozrachunków jest powiązany z bilansem otwarcia. Nie można dokonać rozliczenia ponieważ spowodowałoby to zmianę wartości bilansowej tego rozrachunku a tym samym bilansu otwarcia. Natomiast da się ich skojarzyć przez kompensatę.
-
Zauważyłam, że nie chce się skojarzyć jak jest i faktura i korekta wprowadzona przez BO
-
Zauważyłam, że nie chce się skojarzyć jak jest i faktura i korekta wprowadzona przez BO
Trzeba "skojarzyć" z datą nie starszą niż BO. Datę wpisuje się na górze po prawej stronie okienka, aby była aktywna, należy zaznaczyć "Inna data rozliczenia"
-
Czyli mam to skojarzyć z datą z 2015 roku ?
-
Czyli mam to skojarzyć z datą z 2015 roku ?
A BO na jaki dzień jest?
-
na 1.01.2016
-
próbuję rozliczyć z datą 31.12.2015 i nie idzie.
-
na 1.01.2016
To rozlicz z datą 01.01.2016 lub późniejszą.
-
udało się dzisiaj choć wczoraj robiłam to samo i się nie dało :) spoko dzięki wielkie :)
-
Generalną zasadą jest rozliczenie rozrachunków przed zrobieniem BO.
A nie najpierw robimy BO, a później szukamy jak to rozliczyć.