Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ewa287 w Styczeń 30, 2017, 09:14:44
-
witam,
jak w temacie mam faktury zakupu mieszane czyli 23% VAT i oo. Robię faktury wewnętrzne podatku należnego i naliczonego... F. wewn. są ok ( zaznaczone pobieranie z faktur mieszanych tylko pozycje oo)... tylko dlaczego nie widzę tych faktur wewn w rejestrach i nie pobiera do deklaracji ?
(w danych towaru ustawione: stawka VAT: podatek oo; stawka VAT zakupu:23% oraz towar objęty oo dla podmiotów czynnych)
-
Robię faktury wewnętrzne podatku należnego i naliczonego... F. wewn. są ok ( zaznaczone pobieranie z faktur mieszanych tylko pozycje oo)... tylko dlaczego nie widzę tych faktur wewn w rejestrach i nie pobiera do deklaracji ?
Pewnie dlatego że nie zaimportowałaś tych faktur wewnętrznych.
Samo ich istnienie niczego nie zmieni.
-
no tak ;D
-
Dodam, że faktury mieszane nie spełniają warunków określonych w Rozporządzenieu fakturowym i nie powinny być wystawiane. Ale polacy mają w d... przepisy.
-
Pytanie w podobnym temacie.
Faktury mieszane z odwrotnym obciążeniem, ale sprzedaż. Jak sobie z tym radzicie, aby każda stawka vat właściwie zadeklarowała się do deklaracji VAT-7??
Ja z ręki dodaję samą wartość oo do rejestru odwrotne obciążenie(dostawca). Tylko to postępowanie nie jest właściwe, bo dubluję numer faktury w ewidencji sprzedaży. Macie na to jakiś lepszy sposób?
Pomijam aspekt nieprawidłowości wystawiania takich faktur, bo na to wpływu w firmie nie mam, a zaksięgować trzeba :(
-
Pomijam aspekt nieprawidłowości wystawiania takich faktur, bo na to wpływu w firmie nie mam, a zaksięgować trzeba :(
Dosyć często to słyszę i w wielu przypadkach nie jest to prawda. Jest to raczej strach przed próbą przekonania szefa/właścicela.
-
Nie w tym przypadku.
Rozmów z szefem było chyba ze trzy. Dla niego to problem, aby fakturować osobno i koniec dyskusji.
Można to jakoś sensownie zaksięgować do vatu?
-
Nie w tym przypadku.
Rozmów z szefem było chyba ze trzy. Dla niego to problem, aby fakturować osobno i koniec dyskusji.
Można to jakoś sensownie zaksięgować do vatu?
A próbowałaś z argumentem? Np fragment rozporządzenia fakturowego odnoście wymagań faktur oo.
Szczególnie fragment - Faktura oo nie zawiera....
-
Witam,
Dopiero zaczynam prace z programem i zupełnie nie wiem jak poradzić sobie z fakturami z odwrotnym obciążeniem zarówno tymi mieszanymi jak i zwykłymi. Czy mógłby mi ktoś napisać łopatologicznie jak się do tego zabrać i jak poprawnie je wprowadzać, dekretować i jeszcze żeby były widoczne poprawnie w rejestrze sprzedaży i zakupu?
-
Nie da się tego zrobić w jednym dekrecie, choćby ze względu na Ewidencje VAT. Pozycje faktury z normalnym VATem musza trafić do Ewidencji VAT zakupu, a pozycje z oo do Ewidencji Odwrotne obciążenie.
W związku z tym powinnaś taka fakturę zakupu rozbić na dwie -jedna z normalnym VAT, a druga oo i osobno je zaksięgować.
Jak ustawisz prawidłowo parametry zapisów powiązanych w Administracja-Parametry-Ewidencje VAT, to zapis lustrzany do Ewidencji VAT sprzedaży oo (zakup) sam Ci wskoczy. Tle, że wskoczy z wartością zerową, bo taka jest wartość stawki z oo i w dekrecie w ewidencji VAT oo trzeba kwotę netto przenieść do pozycji 23%, a w pozycji oo wyzerować. Zapis w Ewidencji sprzedaży sam się pojawi.
Chyba że wolisz to robić przez faktury wewnętrzne.