Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: basia2506 w Luty 23, 2017, 09:55:59
-
Dokonuję przedpłat za towar w 100 %, firma wystawia zawsze do każdej wpłaty fakturę zaliczkową. Przy dostawie towaru otrzymuję "dokument rozliczeniowy". Na jakie konta powinnam prawidłowo zaksięgować fakturę zaliczkową i co potem z tym dowodem, czy wystarczy że przyjmę na magazyn towar z datą otrzymania dokumentu i dokument podepnę pod fakturę zaliczkową?
-
f-rę zaliczkową ujmuję w subiekcie - zaznaczam "wycofaj skutek magazynowy", potem importuję do rewizora:
schaemat importu
wn/3xx rozl. zakupu netto
wn/2xx vat nalicozny
ma/2xx dostawca brutto
f-rę końcową na 0,00 lub jak u Ciebie "dsokument rozliczeniowy" ujmuję w subiekcie jako PZ i importuje do rewizora:
wn/4xx koszt lub 3xx magazyn
ma/3xx rozl. zakupu