Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ksiegowa90 w Sierpień 13, 2017, 21:42:05
-
Witam, jestem początkującą księgową i bardzo proszę Was o pomoc. Mam do zaksięgowania fakturę, jest to import usług. Proszę o podanie krok po kroku w jaki sposób to zrobić.
Chce to zrobić w następujący sposób,ale nie wiem czy jest to odpowiednia procedura. W polu dekretacja i księgowanie dodawalam fv. zakupu na kotna: Uslugi obce, rozrachunki z dostawcami i vat naliczony w stawce 23%. W zakładce Vat zaznaczałam że jest to import usług w polu ewidencja i transakcja Vat. Zaznaczałam też Vat rozliczany przez usługobiorcę.
Następnie w polu ewidencja Vat sprzedaży do fv. zakupowej naliczałam Vat należny. Ewidencja import usług (sprzedaż). Transakcja Vat import usług podatek należny i zaznaczałam vat rozliczany przez usługobiorcę. Czy robię to prawidłowo?
-
Witam, jestem początkującą księgową i bardzo proszę Was o pomoc. Mam do zaksięgowania fakturę, jest to import usług. Proszę o podanie krok po kroku w jaki sposób to zrobić.
Chce to zrobić w następujący sposób,ale nie wiem czy jest to odpowiednia procedura. W polu dekretacja i księgowanie dodawalam fv. zakupu na kotna: Uslugi obce, rozrachunki z dostawcami i vat naliczony w stawce 23%. W zakładce Vat zaznaczałam że jest to import usług w polu ewidencja i transakcja Vat. Zaznaczałam też Vat rozliczany przez usługobiorcę.
Następnie w polu ewidencja Vat sprzedaży do fv. zakupowej naliczałam Vat należny. Ewidencja import usług (sprzedaż). Transakcja Vat import usług podatek należny i zaznaczałam vat rozliczany przez usługobiorcę. Czy robię to prawidłowo?
I tak i nie. Należy wykorzystywać mechanimy wbudowane w Rewizora do obsługi takich transakcji. Chodzi o ustawienia w Administracja -Parametry-Ewicencje VAT, druga i trzecia zakładka o zapisach powiązanych. Powoduje to, że po utworzeniu zapisu w Ewidencji VAt zakupu automatycznie powstaje zapis w Ewidencji VAT sprzedaży. Co więcj są one powiązane, więc zmiana jednego powoduje automatyczną zmianę drugiego.
Oprócz tego jeśli księgujesz VAT naliczony na konta, to powinnaś to zrobić także z VAT należnym, żeby zgadzały się ewidencje VAT z zapisami na konta.
Czyli w dekrecie powinnaś mieć dwa zapisy VAT - należnego i naliczonego - na odpowiednie konta.
-
Czyli robię następujący dekret Usługi obce/Rozr. z dostawcami
Vat naliczony stawka 23%/Vat Należny stawka 23% ?
W zakładce Vat zaznaczam import usług/Vat rozliczany przez usługodawcę.
Zmieniłam w parametrach w zapisach powiązanych, aby program tworzył zapis powiązany w ewidencji Vat sprzedaży.
-
Czyli robię następujący dekret Usługi obce/Rozr. z dostawcami
Vat naliczony stawka 23%/Vat Należny stawka 23% ?
W zakładce Vat zaznaczam import usług/Vat rozliczany przez usługodawcę.
Zmieniłam w parametrach w zapisach powiązanych, aby program tworzył zapis powiązany w ewidencji Vat sprzedaży.
Dokładnie tak.
Tylko to w ostatnim zdaniu jako pierwsze - najpierw ustawienie partametrów, a dopiero później ksiegowanie.
Tylko w ewidencji VAT trzeba zrobić poprawkę ręczną - kwota netto ma wpaść do pozycji import usług w stawce ue, natomiast kwotę VAT trzeba wpisać w stawce 23%. Żeby automatycznie nie uzupełniał kwot netto i brutto trzeba odznaczyć Automatyczne przeliczanie kwot.
Powinno to wyglądać tak: