Trudno powiedzieć, bo dla mnie pytanie brzmi "Jaki jest sposób na to żeby się NIE przenosił termin płatności?"
Zrób sobie 2 bazy z danymi przykładowymi - Rewizora i Subiekta, wystaw FS z terminem 17 dni, wyślij komunikacją i zaimportuj do Rewizora (standardowym schematem) a zobaczysz że rozrachunek będzie miał 17 dni.