ok, dziękuję
Ja do tej pory robiłem tak, że przy wbijaniu paragonu odrazu go fiskalizowałem a jeśli faktura to też drukowałem najpierw paragon a pózniej prawym klawiszem na nim i "wypisz fakturę detaliczną" i oczywiście kopia FV z podpiętym paragonem zostaje u mnie a oryginał FV dla klienta. I tak cała sprzedaż była na pasku - raporcie miesięcznym szczegółowym.
Dobra ale muszę zrobić to zamówienie, poprosiłbym o info, czy wszystko będzie ok, krok po kroku:
- tworzę zamówienie zaliczkowe, wbijam towar i robię kredyt kupiecki na całą wartość zamówienia do końca następnego miesiąca
(w uwagach napiszę, że wpłata zaliczki 500zł spowoduję przyjecie zamówienia do realizazji
- drukuję proformę (jest na niej że Płatność odroczona ileś dni - cała kwota zamówienia) i daję ją dla klienta
- klient wpłaca zaliczkę
- zmieniam w parametrach Subiekta aby fiskalizowało fakturę cząstkową (jak wyżej)
- wchodzę w zamówienie, klikam przycisk "zaliczka" i tutaj wbijam tylko "zapłacono przelewem - 500zł" i zapisuję -
proszę o potwierdzenie czy tak 
??
- drukuję - tutaj podejrzewam wyjdzie paragon na te 500zł
- drukuję jeszcze raz tylko tym razem wybieram normalną drukarkę i drukuję kopie/oryginał i oczywiście paragon do kopie i zostaje a oryginał dla klienta