Dzięki Aldo, ale nie wszystko rozumiem. Skoro była wpłata, to faktura powinna być wystawiona. To po pierwsze. Po drugie faktura zaliczkowa została wystawiona w marcu, a potem były wystawiane faktury cząstkowe. Zarówno faktura zaliczkowa, jak i faktury cząstkowe były uwzględniane w deklaracji VAT 7. Spowodowało to zdublowanie należnego VAT.( raz z faktury zaliczkowej na wpłaconą kwotę, a drugi raz z faktur cząstkowych). Dodatkowo na rozrachunkach wyszła mi spora zaległość od tego kontrahenta. Usiłuję jakoś z tego wybrnąć, ale niezbyt mi to wychodzi. Tym bardziej, że sprawa ciągnie się od marca i kończy się dopiero w lutym tego roku.