Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Beatryczka w Kwiecień 08, 2019, 12:51:57
-
Witam, pracuję w firmie zajmującej się handlem, po zmianach w ustawie o VAT można wystawić fakturę 30 dni wcześniej przed zdarzeniem magazynowym, czyli przed wystawieniem WZ. Jak to się ma do stanu magazynowego, jeżeli faktura wystawiona jest np. 15 grudnia 2018 roku, a data magazynowa na fakturze 10 stycznia 2019r. Czy to ma wpływ, w zestawieniach np. na "podliczenie okresu - dokumenty" na stan wartościowy magazynu wskazany w tym zestawieniu, albo na wartość, w części sprzedaż, " koszt " również na tym zestawieniu ? Dla magazynu ustawiona jest metoda FIFO. Czy ktoś to analizował ?
Żeby było jeszcze jaśniej, fakturą z dnia 15 grudnia 2018 roku sprzedano towar wprowadzony do magazynu 10 stycznia 2019 r., na zestawieniu "podliczenie okresu - dokumenty" jakie i z jakiego okresu wartości będą ujęte?
-
Na zestawieniu będzie zgodnie z wystawionymi dokumentami. FS będzie w grudniu (koszt będzie wykazany jeżeli faktura będzie miała już wywołany skutek magazynowy), WZ będzie w styczniu, ruch i stan magazynowy będzie w zgodnie z WZ.
-
czyli, jeżeli zmniejszam magazyn zgodnie z wartością " koszt", na wcześniej wspomnianym zestawieniu, to muszę dodać, do stanu magazynu na koniec roku, wartość towarów z roku 2019, która uruchomiła mi faktury wystawione w 2018 roku ?
-
No przecież wartość magazynu nie zmniejszyła się w grudniu. Co do wartości magazynu to masz na tym podliczeniu wartość magazynu. Nie wiem kiedy ten towar zdjęty w styczniu wszedł na stan, więc nie wiem czy jest ujęty na stanie na koniec grudnia.
-
no przecież napisałam "przyjęty na stan w styczniu 2019"
-
Fakt - nie doczytałem. Nie zmienia to jednak całości mojej poprzedniej wypowiedzi i nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić z tą wartością magazynową.
-
dzięki za odpowiedź, chodzi o to, że nie zgadzają mi się wartości magazynów miedzy subiektem a rewizorem i chciałam dojść przyczyny, teraz wiem. Pozdrawiam.
-
A nie masz konta rozliczenia sprzedaży pomiędzy FS a WZ? Przecież jeżeli FS będzie w innym miesiącu niż WZ to będzie saldo na tym koncie.
-
A nie masz konta rozliczenia sprzedaży pomiędzy FS a WZ?
Można w ogóle nie księgować WZ, tylko koszt prosto z faktur. Można też koszt zaksięgować zbiorczo jednym dekretem na miesiąc - np. na podstawie zestwienia Podliczenie dokumentów w okresie.
-
A nie masz konta rozliczenia sprzedaży pomiędzy FS a WZ?
Można w ogóle nie księgować WZ, tylko koszt prosto z faktur. Można też koszt zaksięgować zbiorczo jednym dekretem na miesiąc - np. na podstawie zestwienia Podliczenie dokumentów w okresie.
Oczywiście, że można ale wtedy w przypadkach kiedy miesiąc dokumentu magazynowego nie pokrywa się z handlowym trudniej jest wychwycić skąd są różnice.