Witam,
Dzisiaj wprowadzaliśmy fakturę zakupu, dodam, że był to 'tasiemiec'. Wszystko jak na oryginale od dostawcy. Zgadzają się wartości netto oraz brutto dla poszczególnych pozycji. Natomiast Kwota do zapłaty, czyli wartość brutto dokumentu różni się in plus o 1 grosz. Nijak nie można tego poprawić, gdyż wartość netto całego dokumentu się zgadza. Co więcej, wziąłem kalkulator i na piechotkę zliczyłem sumę wartości brutto poszczególnych pozycji. Okazało się, że powinno być tak jak na oryginale od dostawcy. Wniosek: Subiekt nie sumuje wartości brutto poszczególnych pozycji tylko oblicza wartość całego dokumentu wg jakiegoś algorytmu. Przypuszczam, że chodzi tu o algorytm obliczania VATu. Można go jakoś zmienić? W ogóle co z tym fantem zrobić?
Pzdr