Witam !
Wpisuję fakturę zakupu np. na kwotę 1000,00 zł na przelew z terminem 14 dni.
W między czasie do tej faktury przychodzą mi korekta, bo zwróciłem część towaru np. na kwotę 100,00 zł.
Chciałby się dowiedzieć jak wpisać tą fakturę korygującą by w momencie gdy wywołuję Rozrachunki wg. dokumentów na pozycji tej faktury do zapłaty nie było 1000,00 zł tylko wartość pomniejszona o wartość korekty(korekt).