Pytanie do księgowych dotyczące poprawności księgowania Vatu i dochodowego do pojazdu w najmie długoterminowym.
Opiszę sytuację:
Prowadzę DG i świadczę usługę Kontrahentowi na postawie umowy pomiędzy przedsiębiorcami.
Mój kontrahent dał mi pojazd osobowy z umową najmu długoterminowego na 24 m-ce.
Otrzymuję od kontrahenta 2 faktury na koniec każdego miesiąca:
- jedna dotyczy kosztów najmu
- druga dotyczy kosztów serwisu (bo to jest zapisane w umowie długoterminowej)
Paliwo tankuję i faktury biorę na swoją działalność.
W umowie mam zapisane, że pojazd parkuje pod moim adresem i mogę wykorzystywać również do celów nie związanych ze świadczeniem jemu usługi.
Dodam, że mam też swoje prywatne auto które rozliczam na 50%.
Pytanie jest następujące - jak poprawnie rozliczać VAT i dochodowy od najmu?
Czy muszę prowadzić kilometrówkę?
Teksty w necie diametralnie się różnią jak również opinie księgowych, których o to pytałem.