Zabieram się za sporządzenie pierwszego JPK_VAT i mam 2 pytania:
1) Czy można w schemacie importu FSd do Rachmistrza zaznaczyć coś, żeby później pokazywały mi się tylko FSd dla podatników VAT (z zaznaczonym polem "dokument fiskalny dla podatnika VAT")? Myślałam, że jak w schemacie importu w polu "Nabywca" wybiorę "podatnik VAT" to tylko takie FV mi się później pojawią podczas importu, ale to niestety nie działa:/
2) Tworzę raport fiskalny RF i pomniejszenie raportu fiskalnego PRF i importuję je do ewidencji VAT. Rozumiem, że PRF ze znakiem minus w ewidencji sprzedaży i JPK_VAT z punktu widzenia księgowego jest w porządku - tak?
Z góry dziękuję za pomoc.