Chciałem się upewnić czy w sposób optymalny księguję swoją sprzedaż fiskalną w Rachmistrzu i będę wdzięczny za każde uwagi.
1. W Subiekcie GT z datą ostatniego dnia księgowanego miesiąca tworzę Raport Fiskalny, przepisując do niego kwotę z raportu miesięcznego pomniejszoną ręcznie o kwotę unieważnionych paragonów.
2. W Rachmistrzu GT importuję Raport Fiskalny, Zwroty Detaliczne oraz Pomniejszenie Raportu Fiskalnego jeżeli występowała fiskalizacja faktur dla firm.
Mam jednak dylemat czy w schemacie importu dla Raportu Fiskalnego oraz Pomniejszenia Raportu Fiskalnego stworzyć w Słowniku Ewidencji dodatkowe wpisy dla tego typu dokumentów, czy nie kombinować i ustawić Faktury VAT (sprzedaż), jak na zrzucie ekranu.