Autor Wątek: konta rozrachunkowe  (Przeczytany 1916 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline emka265

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 2
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.50
konta rozrachunkowe
« dnia: Luty 15, 2018, 10:52:34 »
Mam mega problem i nie wiem jak z tego wybrnąć.Otóż wystawiamy w subiekcie faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiąc do 15 następnego miesiąca (usługi ciągłe). W 2017 roku wpadłam na pomysł żeby faktury wystawione do 15 stycznia 2018 r. weszły mi do ksiąg do 2017r. Więc tak też sobie wpisałam datę księgowania 21.12.2017r. I teraz okazuje się że nie mogę uzgodnić bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia, bo wszystkie konta rozrachunkowe system wyrzuca mi jako nieprawidłowe i nie przenosi salda z tych kont . Co ja mogę teraz zrobić z tym fantem? Może ktoś pomóc? 

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10690
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: konta rozrachunkowe
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2018, 15:00:36 »
Mam mega problem i nie wiem jak z tego wybrnąć.Otóż wystawiamy w subiekcie faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiąc do 15 następnego miesiąca (usługi ciągłe). W 2017 roku wpadłam na pomysł żeby faktury wystawione do 15 stycznia 2018 r. weszły mi do ksiąg do 2017r. Więc tak też sobie wpisałam datę księgowania 21.12.2017r. I teraz okazuje się że nie mogę uzgodnić bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia, bo wszystkie konta rozrachunkowe system wyrzuca mi jako nieprawidłowe i nie przenosi salda z tych kont . Co ja mogę teraz zrobić z tym fantem? Może ktoś pomóc?
Zrobiłaś sobie kuku, bo masz w ten sposób rozrachunki z faktur w jednym roku, a rozrachunki z dekretów w poprzednim. Nie da się tego rozliczyć ponad przełomem roku.
Trzeba to zaksięgować inaczej.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: konta rozrachunkowe
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2018, 15:00:36 »