w II kwartale 2016 mam korekty vat 150 dni na "+" i na" -". Wpisuę je do '"ewidencji VAT zakup-korekty", jako korekta lub ponowne zaliczenie. W zestawieniu "podliczenie vat" tam gdzie jest rozliczenie podatku vat dot. art. 89 b ust 1 wpisało mi tylko kwoty ujemne, bo tylko faktycznie wpisuje się tam VTA od niezapłaconych faktur. Kwoty dododatnie, czyli ponowne zaliczenie figurują natomiast w pozostałych zakupach. Czy to tak ma być? Nie pasuje mi to, raczej "ponowne zaliczenie" powinno sumować sie w pozycji 47 lub 46 deklaracji VAT. Czy można to ustawić czy tylko ręcznie zmienić w deklaracji VAT?