Autor Wątek: ROZRACHUNKI  (Przeczytany 7535 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Ewelina12

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 72
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: rewizor 1.37
ROZRACHUNKI
« dnia: Grudzień 17, 2015, 13:20:00 »
Witam. Na potwierdzeniu sald należności wystąpił rozrachunek który w ubiegłym roku nie został połączony ze spłatą i teraz chcąc rozliczyć to w "panelu rozliczeń" komunikat mówi że rozrachunek jest powiązany z b.o. i nie mozna go rozliczyć. Jak to zrobic aby na potwierdzeniu sald nie pokazywała sie ta zapłacona juz należność?

Offline Chris

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2850
  • Reputacja +275/-0
  • Wersja programu: GT, Nexo - aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2015, 13:39:20 »
Jeśli spłata rozrachunku powstała w zeszłym roku (tak jak rozrachunek), a nie chcemy go rozliczać w zeszłym roku (bo mamy już BO) to przy rozliczaniu proszę na górze po prawej stronie zaznaczyć checkbox Inna data rozliczenia i wybrać datę w bieżącego roku.
Krzysztof, Radom

Offline Ewelina12

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 72
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: rewizor 1.37
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2015, 13:57:23 »
Rozliczyło sie dzieki! Wesołych Świat! :)

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 864
  • Reputacja +8/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2015, 09:58:46 »
Jeśli spłata rozrachunku powstała w zeszłym roku (tak jak rozrachunek), a nie chcemy go rozliczać w zeszłym roku (bo mamy już BO) to przy rozliczaniu proszę na górze po prawej stronie zaznaczyć checkbox Inna data rozliczenia i wybrać datę w bieżącego roku.

Stary masz u mnie  bardzo duże  piwo !!!

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 864
  • Reputacja +8/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2015, 10:25:34 »
To  dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała  i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17059
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2015, 11:11:16 »
Czy nie prościej będzie zostawić ten bałagan i założyć nowy podmiot ?
Daniel, Białystok.

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 864
  • Reputacja +8/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2015, 11:30:17 »
Czy nie prościej będzie zostawić ten bałagan i założyć nowy podmiot ?

taki mam chytry plan ale muszę to wcześniej rozliczyć , żeby wycięło mi cały ten syf ,  jest tam dużo aktualnych rozrachunków , które chce przepisać do BO i nie za bardzo chce mi się szukać 450 klientów na 200-xxxxx wśród 25345 klientów z lat minionych , którym księgowa "zapomniała" kliknąć rozlicz przez skojarzenie :) ( pomijając fakt , że przy prostej sprzedaży i płatnością kartą nie trzeba by tego  robić dopisując dwie linijki w schemacie importu , no ale to już inny temat)

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17059
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2015, 12:03:08 »
A czy klient powadzi rozrachunki ?
Daniel, Białystok.

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 864
  • Reputacja +8/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2015, 12:58:57 »
prowadza "po swojemu" dlatego rewizora na razie chcę mieć na oddzielnej bazie, tak to jest jak mamy KH w jednoosobowej działalności :), zresztą na koniec grudnia mam dostać podpisaną obrotówkę od starej księgowej i na tym będę się opierać a nie na rozrachunkach z subiekta właściciela

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17059
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2015, 13:15:04 »
Nine o tym myślałem, myślałem o pobraniu rozrachunków z Subiekta do nowego podmiotu.
Daniel, Białystok.

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 864
  • Reputacja +8/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 18, 2015, 17:42:55 »
Nine o tym myślałem, myślałem o pobraniu rozrachunków z Subiekta do nowego podmiotu.

nie wiem czy to ma sens dlatego ze kilka lat rewizor był na oddzielnej bazie a subiekt na oddzielnej i właściciele nie wpisywali w subiekta wszystkich operacji bankowych tylko "rozliczali" sobie płatności za faktury , patrząc na kartkę z wyciągiem bankowym :), ale jak masz jakiś pomysł na czysty bo na nowej bazie to pisz śmiało ( tylko prostym językiem , pamiętaj że mam mniejsze doświadczenie przynajmmniej o 6000 postów :) )

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17059
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 18, 2015, 20:01:49 »
No ale do bilansu otwarcia nie potrzebujemy operacji bankowych, a jedynie same salda rachunków bankowych i kas co przekłada się na kilka wpisów ? Potrzebne są tylko nierozliczone rozrachunki, z tego co słyszę należności są prowadzone, pozostanie ewentualnie dodać kilka zobowiązań ?
Daniel, Białystok.

Offline goolejador

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.40
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 22, 2015, 14:01:17 »
To  dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała  i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?

a nie da się w panelu Rozrachunki wg kontrahentów, w dolnej części zrobić PPM i "Rozlicz przez skojarzenie"? Wtedy wybrałbyś po każdej ze stron wszystkie faktury jakie chcesz rozliczyć i w prawym górnym rogu zaznaczył "Inna data rozliczenia". Automatycznie się chyba tego nie da zrobić

Offline Chris

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2850
  • Reputacja +275/-0
  • Wersja programu: GT, Nexo - aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 22, 2015, 15:03:25 »
To  dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała  i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?

a nie da się w panelu Rozrachunki wg kontrahentów, w dolnej części zrobić PPM i "Rozlicz przez skojarzenie"? Wtedy wybrałbyś po każdej ze stron wszystkie faktury jakie chcesz rozliczyć i w prawym górnym rogu zaznaczył "Inna data rozliczenia". Automatycznie się chyba tego nie da zrobić
I to jest OK, kilka tysięcy rozrachunków, ale zazwyczaj kilkudziesięciu kontrahentów
Krzysztof, Radom

Offline Marucha

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 864
  • Reputacja +8/-3
  • Jedna zmiana przygotowuje drugą.
  • Wersja programu: rewizor, rachmistrz, biuro gt aktualne
Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2015, 20:33:20 »
To  dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała  i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?

a nie da się w panelu Rozrachunki wg kontrahentów, w dolnej części zrobić PPM i "Rozlicz przez skojarzenie"? Wtedy wybrałbyś po każdej ze stron wszystkie faktury jakie chcesz rozliczyć i w prawym górnym rogu zaznaczył "Inna data rozliczenia". Automatycznie się chyba tego nie da zrobić
I to jest OK, kilka tysięcy rozrachunków, ale zazwyczaj kilkudziesięciu kontrahentów


gdyby tak było nie było by pytania , niestety mam kilka tycięcy kontrahentów z 1-2 fakturami na każdego, ale posłucham kolegi kozłowskiego i wpisze z palca BO, będzie szybciej

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: ROZRACHUNKI
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2015, 20:33:20 »